索引號: | 12341821MB1D82396N/202502-00040 | 組配分類: | 部門預算 |
發(fā)布機構: | 東至縣總醫(yī)院 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
名稱: | 東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度單位預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))
2025年度單位預算
2025年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2025年度主要工作任務
第二部分 東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度單位預算表
1.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收支總表
2.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收入總表
3.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年支出總表
4.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年財政撥款收支總表
5.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算支出表
6.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算基本支出表
7.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府性基金預算支出表
8.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年國有資本經營預算支出表
9.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年項目支出表
10.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府采購支出表
11.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府購買服務支出表
12.東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年通用資產配置支出表
第三部分 東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度單位預算情況說明
1.關于2025年收支總表的說明
2.關于2025年收入總表的說明
3.關于2025年支出總表的說明
4.關于2025年財政撥款收支總表的說明
5.關于2025年一般公共預算支出表的說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2025年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2025年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2025年項目支出表的說明
10.關于2025年政府采購支出表的說明
11.關于2025年政府購買服務支出表的說明
12.關于2025年通用資產配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主,提供預防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務。
(二)認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作。
(三)做好農村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產生率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
二、單位預算構成
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū)) |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2025年度主要工作任務
(一)規(guī)范衛(wèi)生院管理,提高服務質量,加強衛(wèi)生行業(yè)作風建設,樹立良好形象。
(二)創(chuàng)新內部績效考核辦法,促進基本醫(yī)療服務更好發(fā)展。為配合基本藥物制度的實施,衛(wèi)生院工作重心要向公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療轉變,要結合我院實際情況,以服務數(shù)量和質量為重點,對各科、各人的考核要求細化成各項考核指標,考核過程做到公平公正公開,考核成績與績效工資掛鉤。通過績效考核的杠桿作用,促進了衛(wèi)生院的醫(yī)療服務在數(shù)量和質量上的提升。
(三)進一步做好鄉(xiāng)村一體化管理工作。進一步加強鄉(xiāng)村一體化管理工作,對村衛(wèi)生室的房屋,設備等基礎設施建設及對村醫(yī)生的培訓要列為重中之重,努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生對常見病、多發(fā)病的醫(yī)療救助能力,發(fā)揮村衛(wèi)生室在疾病防治、健康教育、預防保健等公共衛(wèi)生服務中的基礎性作用。
第二部分 東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度部門預算表
單位公開表1 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收支總表 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
449.18 |
一、一般公共服務支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
78.11 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
326.96 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.11 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
本 年 收 入 小 計 |
449.18 |
本 年 支 出 小 計 |
449.18 |
上年結轉數(shù) |
|
結轉下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計 |
449.18 |
支 出 總 計 |
449.18 |
單位公開表2 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收入總表 |
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|
單位:萬元 |
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部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
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小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
東至縣總醫(yī)院 |
449.18 |
449.18 |
449.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
449.18 |
449.18 |
449.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年支出總表 |
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|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.11 |
78.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
77.17 |
77.17 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
326.96 |
326.96 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
326.96 |
326.96 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
326.96 |
326.96 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.11 |
44.11 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.11 |
44.11 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.11 |
44.11 |
|
|
|
|
|
合計 |
449.18 |
449.18 |
|
|
|
|
單位公開表4 |
|||
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年財政撥款收支總表 |
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|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預 算 數(shù) |
項目 |
預 算 數(shù) |
一、本年收入 |
449.18 |
一、本年支出 |
449.18 |
(一)一般公共預算撥款 |
449.18 |
(一)一般公共服務支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結轉 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
78.11 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
326.96 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
44.11 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
(一)一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
(二)政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
(三)國有資本經營預算結轉結余 |
|
收 入 總 計 |
449.18 |
支 出 總 計 |
449.18 |
單位公開表5 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.11 |
78.11 |
78.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
77.17 |
77.17 |
77.17 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.93 |
50.93 |
50.93 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.47 |
25.47 |
25.47 |
|
|
20808 |
撫恤 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
326.96 |
326.96 |
326.96 |
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
326.96 |
326.96 |
326.96 |
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
326.96 |
326.96 |
326.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.11 |
44.11 |
44.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.11 |
44.11 |
44.11 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.11 |
44.11 |
44.11 |
|
|
|
合計 |
449.18 |
449.18 |
449.18 |
|
|
單位公開表6 |
||||
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算基本支出表 |
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|
單位:萬元 |
|||
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
301 |
工資福利支出 |
447.47 |
447.47 |
|
30101 |
基本工資 |
149.24 |
149.24 |
|
30102 |
津貼補貼 |
20.44 |
20.44 |
|
30103 |
獎金 |
98.55 |
98.55 |
|
30107 |
績效工資 |
34.53 |
34.53 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
50.93 |
50.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.47 |
25.47 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
21.96 |
21.96 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.23 |
2.23 |
|
30113 |
住房公積金 |
44.11 |
44.11 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.71 |
1.71 |
|
30302 |
退休費 |
0.77 |
0.77 |
|
30305 |
生活補助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
合計 |
449.18 |
449.18 |
|
單位公開表7 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府性基金預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表8 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年國有資本經營預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表9 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年項目支出表 |
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單位:萬元 |
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類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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|
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說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表10 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府采購支出表 |
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單位:萬元 |
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項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
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說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表11 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府購買服務支出表 |
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說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有安排政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表12 |
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東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年通用資產配置支出表 |
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說明:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))沒有安排通用資產配置支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度單位預算情況說明
一、關于2025年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收支總預算449.18萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2025年收入總表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年收入預算449.18萬元,其中,本年收入449.18萬元,上年結轉收入0萬元。
(一)本年收入449.18萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,比2024年預算減少60.81萬元,下降11.92%,下降原因主要是人員經費預算減少。
(二)上年結轉收入0.0萬元。
三、關于2025年支出總表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年支出預算449.18萬元,比2024年預算減少60.81萬元,下降11.92%,下降原因主要是人員經費支出減少。其中,基本支出449.18萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出0.0萬元,占0%;事業(yè)單位經營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。
四、關于2025年財政撥款收支總表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年財政撥款收支預算449.18萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款449.18萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入449.18萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出78.11萬元,占17.39%;衛(wèi)生健康支出326.96萬元,占72.79%;住房保障支出44.11萬元,占9.82%。
五、關于2025年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算支出449.18萬元,比2024年預算減少60.81萬元,下降11.92%,主要原因:人員經費預算減少。
(二)一般公共預算支出結構情況。
社會保障和就業(yè)支出78.11萬元,占17.39%;衛(wèi)生健康支出326.96萬元,占72.79%;住房保障支出44.11萬元,占9.82%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算0.77萬元,比2024年預算減少83.31萬元,下降99.08%,下降原因主要是退休經費預算減少。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算50.93萬元,比2024年預算增加2.49萬元,增長5.14%,增長原因主要是繳費基數(shù)每年都有調整。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算25.47萬元,比2024年預算增加1.25萬元,增長5.16%,增長原因主要是繳費基數(shù)每年都有調整。
4.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2025年預算0.94萬元,比2024年預算減少0萬元,下降0%,下降原因主要是遺屬補助標準未有所調整。
5.衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2025年預算326.96萬元,比2024年預算增加16.62萬元,增長5.36%,增長原因主要是增加了新進人員,增加了人員經費預算。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算44.11萬元,比2024年預算增加2.16萬元,增長5.15%,增長原因主要是增加了新進人員,增加了人員經費預算。
六、關于2025年一般公共預算基本支出預算表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年一般公共預算基本支出449.18萬元,其中,人員經費449.18萬元,公用經費0萬元。
(一)人員經費449.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。
七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經營預算支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2025年政府采購支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2025年通用資產配置支出表的說明
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年沒有安排通用資產配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))不涉及績效目標公開,本項內容不予說明。
(二)機關運行經費。
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照部門預算機關運行經費口徑,2025年無機關運行經費財政撥款預算。
(三)政府采購情況。
東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2024年12月31日,東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))共有車輛2輛,其中:其他用車2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
2025年單位預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2025年,東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))0個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:東至縣昭潭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院昭潭院區(qū))2025年度項目支出績效目標
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