索引號: | 113418217448989172/202309-00050 | 組配分類: | 財政資金信息 |
發(fā)布機構: | 縣應急管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 / 公民 / 通知 |
名稱: | 東至縣應急管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
21.00 |
20.81 |
因公出國(境)費 |
0 |
0 |
公務接待費 |
17.00 |
16.85 |
公務用車購置及運行維護費 |
4.00 |
3.96 |
其中:公務用車購置費 |
0 |
0 |
公務用車運行維護費 |
4.00 |
3.96 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
東至縣應急管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21萬元,支出決算為20.81萬元,完成預算的99.10%;較上年減少0.96萬元,下降4.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著節(jié)約的原則,減少開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因是本著節(jié)約的原則,減少開支,故“三公”經費使用減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
東至縣應急管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算16.85萬元,占80.97%;公務用車運行維護費支出決算3.96萬元,占19.03%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;2022年東至縣應急管理局因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為17萬元,支出決算為16.85萬元,完成預算的99.12%;較上年減少0.96萬元,下降5.39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年接待人數(shù)及次數(shù)較上年減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因同上。2022年東至縣應急管理局國內公務接待共403批次(其中外事接待0批次),3512人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級部門督察、外地考察及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作交流。經費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)、《安徽省財政廳關于調整省直機關公務接待費用餐標準的通知》(財行〔2018〕1096號)等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為4萬元,支出決算為 3.96萬元,完成預算的99%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是外出培訓次數(shù)較預算減少。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2022年沒有公務用車購置費。公務用車運行維護費預算為4萬元,支出決算為3.96萬元,完成預算的99%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是外出培訓次數(shù)較預算減少,公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于局機關日常安全生產執(zhí)法檢查。截至2022年12月31日,東至縣應急管理局機關開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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