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      索引號: 113418210032874733/202310-00003 組配分類: 政府決算
      發(fā)布機構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 花園鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-10-09
      生效日期: 廢止日期:

      花園鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

      閱讀次數(shù): 來源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時間:2023-10-09 15:40
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      東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

      一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

      單位:東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

      金額單位:萬元

      項目

      預(yù)算數(shù)

      決算數(shù)

      合計

      18.15

      17.57

      因公出國(境)費

       

       

      公務(wù)接待費

      15.50

      14.93

      公務(wù)用車購置及運行維護費

      2.65

      2.64

          其中:公務(wù)用車購置費

       

       

            公務(wù)用車運行維護費

      2.65

      2.64

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

      二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

      東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為18.15萬元,支出決算為17.57萬元,完成預(yù)算的96.80%,較上年增加3.61萬元,增長25.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制預(yù)算。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車和公務(wù)接待增加,系領(lǐng)導(dǎo)外出招商用車頻次增加,接待客商增多。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

      東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)接待費支出決算14.93萬元,占84.97%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.64萬元,占15.03%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%;較上年0萬元,請選擇上年是增加還是減少。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年的主要原因是。故2022年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。

      2.公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)15.50萬元,支出決算為14.93萬元,完成預(yù)算的96.32%;較上年增加2.65萬元,增長21.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)外出招商增加,陪同客商就餐次數(shù)增多,導(dǎo)致公務(wù)接待費支出增加。2022年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共382批次(其中外事接待0批次),2990人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公務(wù)接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預(yù)算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(東財行〔2014〕78號)等相關(guān)規(guī)定。

      3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)2.65萬元,支出決算為2.64萬元,完成預(yù)算的99.62%;較上年增加0.96萬元,增長57.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車輛用車近10年,保養(yǎng)次數(shù)增加,油耗增加;同時領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù)增加,用車頻次增多,支出增加。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%;較上年萬元,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。決算數(shù)較上年的主要原因是。2022年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)2.65萬元,支出決算為2.64萬元,完成預(yù)算的99.62%;較上年增加0.96萬元,增長57.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車輛用車近10年,保養(yǎng)次數(shù)增加,油耗增加;同時領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù)增加,用車頻次增多,支出增加。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2022年12月31日,東至縣花園鄉(xiāng)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

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