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      索引號: 11341821003287190T/202309-00040 組配分類: 財政信息
      發(fā)布機構: 東至縣自然資源和規(guī)劃局 主題分類: 國土資源、能源
      名稱: 東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-27
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣自然資源和規(guī)劃局 發(fā)布時間:2023-09-27 11:46
      【字體大小:

      一、2022年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

       

      單位:東至縣自然資源和規(guī)劃局

      金額單位:萬元

      項目

      預算數(shù)

      決算數(shù)

      合計

      56.30

      52.14

      因公出國(境)費

       

       

      公務接待費

      36.00

      34.40

      公務用車購置及運行維護費

      20.30

      17.74

          其中:公務用車購置費

       

       

            公務用車運行維護費

      20.30

      17.74

      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為三公經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

      二、2022年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況說明。

      東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出預算為56.30萬元,支出決算為52.14萬元,完成預算的92.61%,較上年減少6.22萬元,下降10.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 壓縮控制三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是壓縮控制三公經(jīng)費支出。為全面反映三公經(jīng)費支出,本次公布的三公經(jīng)費決算為單位匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。

      (二)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況說明。

      東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算34.40萬元,占65.98%;公務用車購置及運行維護費支出決算17.74萬元,占34.02%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年0萬元,請選擇上年是增加還是減少。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是上年度和本年度均未安排因公出國(境)。故2022年東至縣自然資源和規(guī)劃局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。

      2.公務接待費預算為36.00萬元,支出決算為34.40萬元,完成預算的95.56%;較上年減少0.78萬元,下降2.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情期間嚴格控制公務招待活動。決算數(shù)較上年減少的主要原因是疫情期間嚴格控制公務招待活動。2022年東至縣自然資源和規(guī)劃局國內(nèi)公務接待共620批次(其中外事接待0批次),4550人次(其中外事接待0人次)。主要是用于自然資源調(diào)查執(zhí)法檢查、土地確權及房地一體項目等活動。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(東財行〔201478號)相關規(guī)定。

      3.公務用車購置及運行維護費預算為20.30萬元,支出決算為17.74萬元,完成預算的87.39%;較上年減少5.44萬元,下降23.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制車輛支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴格控制車輛支出。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年減少的主要原因是沒有安排公車購置。2022年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算數(shù)20.30萬元,支出決算為17.74萬元,完成預算的87.39%;較上年減少5.44萬元,下降23.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制車輛支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴格控制車輛支出。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于單位日常工作運行。截至20221231日,東至縣自然資源和規(guī)劃局開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

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